关注微信公众号查券更方便
【正版现货】高校内部审计实务与案例 新时代内部审计创新实践丛书 王芳 中国时代经济出版社
2026新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训用书
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 周平 荣欣 人民邮电出版社
【正版现货】价值发现 施工企业内部审计研究 中国时代经济出版社 9787511934987
【官方旗舰店】内部审计工作指南+内部审计思维与沟通+增值型内部审计+合规型内部审计+内部审计情景案例 套装5册
新手学审计从入门到精通(企业内部审计全流程实操)
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
新编高等学校内部控制与内部审计 张庆龙 何佳楠 张延彪 著
财务审计实务指南 审计报告内部审计学财务会计学企业管理实务内审财会舞弊风险管理企业会计准则
【正版现货】内部审计学 第四版 时现 主编 中国时代经济出版社
内部审计实务(21世纪高等教育会计通用教材)
正版当天发 数智领航 2025年内部审计数字化转型领航案例 中国信息通信研究院 9787511934536 中国时代经济出版社 【2025年】数智领航
内部审计
内部审计思维与沟通+内部审计情景案例+合规型内部审计+内部审计工作指南等 共5册
银行境外内部审计指南/银行内部审计丛书